职位描述
岗位职责:
1、参与制定内部审计规章制度,审计部门文件。
2、参与编制、修订审计项目相关的审计通知书、审计方案等。
3、根据审计安排,参与审计项目的整个流程。包括现场审计、编制工作底稿、协助编写报告、进行后续审计、资料整理与归档等。
4、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实。
5、按照内审计划和相关要求独立开展日常审计调查工作;
6、参与制定或完善各项审计工作标准和作业规范。
7、协助开展部门业务的技能培训,提升相关内审员知识及技能。
任职要求:
1、熟悉审计工作业务及其制度、规范。
2、熟悉企业经营管理、风险控制知识。
3、掌握会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规。
4、熟悉企业经营、经济管理相关法律、法规、政策。
5、具有良好的沟通能力、协调能力及应变能力。
6、具有良好道德品质,做事公平、公正、原则性强,能承受较大工作压力。
7、审计学、会计学、财务管理等专业,具有生产性企业1年以上工作经验者优先。